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2026-01-21 · Utilizador BL · 00110001000389 · V/factura

ContaDesignaçãoDescrição da linhaDébitoCrédito
63811312Outros gastos com o pessoal tx. nor. C - Higi. Seg. TraV/Factura FT 32001/240514 - VITOR FORTE HIGIENE E SEGURANÇA ,LDA.176.740.00
24323131IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. nor. CV/Factura FT 32001/240514 - VITOR FORTE HIGIENE E SEGURANÇA ,LDA.40.650.00
2211101372VITOR FORTE HIGIENE E SEGURANÇA ,LDA.V/Factura FT 32001/240514 - VITOR FORTE HIGIENE E SEGURANÇA ,LDA.0.00217.39
Totais217.39217.39

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