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2026-03-23 · Utilizador JSS · 00110003000442 · V/factura

ContaDesignaçãoDescrição da linhaDébitoCrédito
6211131Subcontratos NAC - IVA dedutível tx. nor. CV/Factura FT 5502026/319 - FRT TÊXTEIS, LDA1,180.800.00
24323131IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. nor. CV/Factura FT 5502026/319 - FRT TÊXTEIS, LDA271.580.00
2211101607FRT TÊXTEIS, LDAV/Factura FT 5502026/319 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,452.38
Totais1,452.381,452.38

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